Orden de Compra. Nº5650-145-CM18 "ADQUISICION DE 3 LETREROS CAMINEROS"
Recuerde que el responsable del pago es Regional Min.Bs.Nac. XIV Región Los Rios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5650-145-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 3 LETREROS CAMINEROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI Bienes Nacionales XIV Región
Razón Social Regional Min.Bs.Nac. XIV Región Los Rios
R.U.T. 61.402.010-5
Dirección de Unidad de Compra Picarte N°1448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regional Min.Bs.Nac. XIV Región Los Rios
R.U.T. 61.402.010-5
Dirección de Facturación Picarte N°1448
Comuna Valdivia
Impuesto 133380
Dirección de Envío de la Factura Picarte N°1448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 0range Gráfica
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.
R.U.T. 76.087.985-1
Sucursal 0range Gráfica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
2239-2-LP15
Papel para fotocopiadora o impresora3 (1223804 )PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810(1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(6) ; SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
Total Neto $ 780.000
Descuento $ 78.000
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.380
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 835.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.