Orden de Compra. Nº5650-25-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5650-2-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Regional Min.Bs.Nac. XIV Región Los Rios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5650-25-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5650-2-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5650-2-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI Bienes Nacionales XIV Región
Razón Social Regional Min.Bs.Nac. XIV Región Los Rios
R.U.T. 61.402.010-5
Dirección de Unidad de Compra Picarte N°1448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regional Min.Bs.Nac. XIV Región Los Rios
R.U.T. 61.402.010-5
Dirección de Facturación Picarte N°1448
Comuna Valdivia
Impuesto 108731,11
Dirección de Envío de la Factura Picarte N°1448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GUILLERMO CORIA
Razón Social JORGE GUILLERMO CORIA
R.U.T. 22.252.901-8
Sucursal GUILLERMO CORIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111506
Servicios de Programación1Unidad   $ 572.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.269 $ 572.269
Total Neto $ 572.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.731
TOTAL OC $ 681.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.