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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5651-185-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SAE 215-2023 Neumáticos DEF |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I Región - Oficina Regional de Tarapacá |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
119329,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Lubricentro Mi Norte |
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Razón Social |
LUBRICENTRO NORTE LIMITADA
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R.U.T. |
77.537.867-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Lubricentro Mi Norte |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 4 | Unidad | Se requiere la adquisición de 04 (cuatro) neumáticos con las siguientes características:
Medidas : 255/70R16
Aro : 16
Tipo : MTR
Índice de carga : 115
Código de velocidad : S
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$ 157.012,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 628.048
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$ 628.048
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Total Neto
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$ 628.048
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 119.329
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$ 747.377
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.