Orden de Compra. Nº5651-185-AG23 "SAE 215-2023 Neumáticos DEF"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5651-185-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SAE 215-2023 Neumáticos DEF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I Región - Oficina Regional de Tarapacá
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 572
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692
Comuna Iquique
Impuesto 119329,12
Dirección de Envío de la Factura Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lubricentro Mi Norte
Razón Social LUBRICENTRO NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.537.867-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lubricentro Mi Norte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles4UnidadSe requiere la adquisición de 04 (cuatro) neumáticos con las siguientes características: Medidas : 255/70R16 Aro : 16 Tipo : MTR Índice de carga : 115 Código de velocidad : S   $ 157.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.048 $ 628.048
Total Neto $ 628.048
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.329
TOTAL OC $ 747.377


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 86.617.300-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.834.647-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 91.502.000-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.805.869-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.362.622-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 15.012.343-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.980.453-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.446.242-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.328.681-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 78.239.560-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.736.794-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.329.658-8 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.445.979-2 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.445.979-2 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.445.979-2 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.537.867-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.