Orden de Compra. Nº5651-195-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5651-16-L113"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5651-195-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5651-16-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5651-16-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I Región - Oficina Regional de Tarapacá
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Juan Antonio Rios 2808
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692
Comuna Iquique
Impuesto 300200
Dirección de Envío de la Factura Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Lymflex ltda
Razón Social COMERCIAL LYMFLEX LIMITADA
R.U.T. 77.915.270-7
Sucursal Comercial Lymflex ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221001
Carpas1Unidad1 Domo Geodésico según lo dispuesto en anexo de bases.  $ 1.580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.000 $ 1.580.000
Total Neto $ 1.580.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 300.200
TOTAL OC $ 1.880.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.