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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5651-269-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMBUSTIBLE PFU 06 2018 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I Región - Oficina Regional de Tarapacá |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
228760 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-12-2017 |
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Proveedor |
COPEC S.A. |
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Razón Social |
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
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R.U.T. |
99.520.000-7 |
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Sucursal |
COPEC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180301 2239-1-lp14
| Bencineras o bombas de bencina | 1 | | (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947 | (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(12)
;SERVICIO POR $ 1000(4)
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$ 1.204.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.204.000
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$ 1.204.000
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Total Neto
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$ 1.204.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 228.760
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.432.760
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.