|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5651-6-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-02-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SAE 12-2024 SERVICIOS DE ASEO Y ESTAFETA ENERO-ABRIL 2024 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5651-1-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I Región - Oficina Regional de Tarapacá |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
384866,55436 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-03-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Oficina Central |
|
Razón Social |
Ingenieria y Construccion All-Topserv Ltda.
|
|
R.U.T. |
76.192.433-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Oficina Central |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 4 | Unidad no definida | SERVICIOS DE ASEO Y ESTAFETA
ENERO A ABRIL 2024, EN OFICINA REGIONAL. | |
$ 506.403,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.025.612
|
$ 2.025.613
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.025.613
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 384.867
|
|
$ 2.410.480
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.