Orden de Compra. Nº
5651-72-AG24
"
SAE 065-2024 Artículos menores DASP
"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5651-72-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
SAE 065-2024 Artículos menores DASP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I Región - Oficina Regional de Tarapacá
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Los productos adquiridos a través de la presente contratación deberán ser entregados en Av. Diagonal francisco Bilbao 3692, en la comuna y ciudad de Iquique, deberán estar disponibles en un plazo máximo de diez días hábiles una vez aceptada la orden de co
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 190
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Facturación
Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692
Comuna
Iquique
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ToyBox
Razón Social
UNITED AMERICAN S A
R.U.T.
96.716.330-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ToyBox
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30151901
Toldos
3
Unidad
Toldos estructura metálica, lona color Verde con filtro UV, 3*3 metros
$ 36.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.200
$ 109.200
30151901
Toldos
2
Unidad
Toldos estructura metálica, lona color Verde con filtro UV+ funda lateral en tres lados, 3*3 metros
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
56101519
Mesas
5
Unidad
Mesas Plegables 180 cm de largo, 75 cm de ancho y 70 cm de alto
$ 38.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.000
$ 190.000
24112601
Jarros
6
Unidad
Jarros vidrio 2 litros
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio
10
Unidad
Plato principal o legua, loza blanca cuadrada o rectangular
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
52152102
Vasos para beber domésticos
10
Juego
Vasos vidrio juego 6 vasos lisos de vidrio
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
52152016
Vajilla de uso doméstico
6
Juego
Tazas y platillos de te juegos de 6 piezas c/u loza blanca sin diseño
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
52151704
Cucharas domésticas
6
Juego
Cucharas de te juegos de 6 piezas acero inoxidable
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
Total Neto
$ 543.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 10.000
Zona Franca
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 553.200
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
96.716.330-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
96.882.140-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.