Orden de Compra. Nº5652-19-SE09 "Orden complementaria a 5662-18-se09"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5652-19-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2009
Nombre de la Orden de Compra Orden complementaria a 5662-18-se09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5652-2-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar - Facultad de Filosofía y Humanidades
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 4º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 4º piso
Comuna Ñuñoa
Impuesto 9353,13
Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 4º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS PUCARA
Razón Social SERVICIOS PUCARA SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T. 76.062.253-2
Sucursal SERVICIOS PUCARA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Tóner1UnidadAdquisición de materiales de oficina, Bienestar  $ 49.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.227 $ 49.227
Total Neto $ 49.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.353
TOTAL OC $ 58.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.