Orden de Compra. Nº565314-2-CM17 "Resolución Exenta Nº 208 del 02-03-2017 DAI"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565314-2-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2017
Nombre de la Orden de Compra Resolución Exenta Nº 208 del 02-03-2017 DAI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Bienestar IPS
Razón Social Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.620-9
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº 886, 2º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.620-9
Dirección de Facturación Moneda Nº 1575
Comuna Santiago Centro
Impuesto 65858,75
Dirección de Envío de la Factura Moneda Nº 1575
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones de Pago

Se tramitará el pago una vez recibida la totalidad de la mercadería.

No se recibirán Facturas parciales.

 

El sistema de Pago es mediante el retiro de los documentos de pago por parte de los Proveedores, cheques, directamente desde Avda. Libertador Bernardo O`Higgins Nº 1353, 2º Piso, Santiago Centro, Caja Tesorería, de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs., teléfono 229652655, una vez recibida la totalidad de los productos establecidos en la Orden de Compra.

 

Para Pago con depósito bancario, entregar los siguientes datos:

 

  • Nombre Empresa
  • Rut Empresa
  • Dirección
  • Teléfono Contacto
  • Correo Electrónico de Contacto
  • Cuenta Corriente (asociado al Rut de la Empresa)
  • Banco
  • Tipo de Cuenta

 

Cuarta copia factura cedible.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARNES SORI
Razón Social FEDERICO MAGGIOLO RISSO
R.U.T. 4.185.412-K
Sucursal CARNES SORI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50111511
2239-23-LP13
Carne de ave o carne congelada5 (968868) VACUNO AL VACÍO SADIA POSTA ROSADA ENTERO 1 KILO CAJA 20 K 985868(968868) VACUNO AL VACÍO SADIA POSTA ROSADA ENTERO 1 KILO CAJA 20 K; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.125 $ 29.125
50111511
2239-23-LP13
Carne de ave o carne congelada30 (969446) POLLO SUPER POLLO PECHUGA DESHUESADA ESTUCHE 1 K UNIDAD 986446(969446) POLLO SUPER POLLO PECHUGA DESHUESADA ESTUCHE 1 K UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.700 $ 101.700
50111511
2239-23-LP13
Carne de ave o carne congelada20 (1027876) VACUNO AL VACÍO SORI LOMO VETADO MEDALLON CAJA 20 K 1048138(1027876) VACUNO AL VACÍO SORI LOMO VETADO MEDALLON CAJA 20 K; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.800 $ 143.800
50111511
2239-23-LP13
Carne de ave o carne congelada15 (1038606) CERDO AL VACÍO SORI PAVO AL VACIO SORI JULIANA 1 K 1058796(1038606) CERDO AL VACÍO SORI PAVO AL VACIO SORI JULIANA 1 K; Código: -;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 346.625
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.859
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 412.484


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.