Orden de Compra. Nº565314-25-CM13 "Resolución Exenta 242 DN del 19 de Junio de 2013"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565314-25-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2013
Nombre de la Orden de Compra Resolución Exenta 242 DN del 19 de Junio de 2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Bienestar IPS
Razón Social Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.620-9
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº 886, 2º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.620-9
Dirección de Facturación Moneda Nº 1575
Comuna Santiago Centro
Impuesto 16998,9105
Dirección de Envío de la Factura Moneda Nº 1575
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones de Pago

El pago se  tramitará una vez recibida la totalidad de la mercadería.  No se reciben  Facturas parciales.

 

El sistema de Pago es mediante el retiro de los documentos de pago por parte de los Proveedores, cheques, directamente desde Avda. Libertador Bernardo O`Higgins Nº 1353, 1º Piso, Santiago Centro, Caja Tesorería, de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs., teléfono 29652655, una vez recibida la totalidad de los productos establecidos en la Orden de Compra.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura13 (25421) BOLSA POLINASA BASURA 100 x 130 cm TRABAJO PESADO 5 BOLSAS 27458(25421) BOLSA POLINASA BASURA 100 x 130 cm TRABAJO PESADO 5 BOLSAS ; Código: ;Región : RM $ 1.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.664 $ 14.664
47131603
Esponjas25 (51115) ESPONJA BONOBRIL CLASICO AMARILLO VERDE LISA STANDART COCINA 53152(51115) ESPONJA BONOBRIL CLASICO AMARILLO VERDE LISA STANDART COCINA ; Código: ;Región : RM $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.825 $ 3.825
47131603
Esponjas6 (69769) ESPONJA VIRUTEX MAGO PADS SIN JABON X 12 MULTIUSO 71806(69769) ESPONJA VIRUTEX MAGO PADS SIN JABON X 12 MULTIUSO; Código: ;Región : RM $ 3.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.750 $ 21.750
47121802
Removedores4 (70458) DESENGRASANTE VIRGINIA GATILLO 500 ML 72495(70458) DESENGRASANTE VIRGINIA GATILLO 500 ML; Código: ;Región : RM $ 1.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.004 $ 5.004
14111705
Servilletas de papel1 (210930) SERVILLETA DE PAPEL PISA BLANCA COCKTAIL 23 X 23 cm 200 HOJAS 40 UNIDADES 210930(210930) SERVILLETA DE PAPEL PISA BLANCA COCKTAIL 23 X 23 cm 200 HOJAS 40 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 16.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
47131810
Productos para lavar platos20 (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: ;Región : RM $ 1.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.320 $ 26.320
10191509
Insecticidas2 (773139) INSECTICIDA MORTEIN AEROSOL MOSCAS/ZANCUDOS 400 CC 776836(773139) INSECTICIDA MORTEIN AEROSOL MOSCAS/ZANCUDOS 400 CC; Código: 1447;Región : RM $ 2.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.272 $ 4.272
Total Neto $ 92.235
Descuento $ 2.767
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.999
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 106.467


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.