Orden de Compra. Nº565314-33-CM17 "Resolución Exenta Nº 688 del 26-17-2017 DAI"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565314-33-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2017
Nombre de la Orden de Compra Resolución Exenta Nº 688 del 26-17-2017 DAI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Bienestar IPS
Razón Social Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.620-9
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº 886, 2º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.620-9
Dirección de Facturación Moneda Nº 1575
Comuna Santiago Centro
Impuesto 11886,59
Dirección de Envío de la Factura Moneda Nº 1575
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones de Pago

Se tramitará el pago una vez recibida la totalidad de la mercadería.

No se recibirán Facturas parciales.

 

El sistema de Pago es mediante el retiro de los documentos de pago por parte de los Proveedores, cheques, directamente desde Huérfanos N° 886, 2º Piso, Santiago Centro, Caja Servicio Bienestar, de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs., teléfono 29653316, una vez recibida la totalidad de los productos establecidos en la Orden de Compra.

 

Para Pago con depósito bancario, entregar los siguientes datos:

 

  • Nombre Empresa
  • Rut Empresa
  • Dirección
  • Teléfono Contacto
  • Correo Electrónico de Contacto
  • Cuenta Corriente (asociado al Rut de la Empresa)
  • Banco
  • Tipo de Cuenta

 

Cuarta copia factura cedible
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
GORROS PARA COCINA - CUBREPELO ESTANDAR 100 UNIDAD2 (977110) GORROS PARA COCINA - CUBREPELO ESTANDAR 100 UNIDADES 992110(977110) GORROS PARA COCINA - CUBREPELO ESTANDAR 100 UNIDADES; Código: ACCACCVAR1148;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.176 $ 5.176
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos1 (977214) LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES 992214(977214) LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES; Código: QUICOCLAV3420;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.569 $ 20.569
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza12 (70514) PANO DANZARINA MULTIUSO ABSORBENTE AMARILLO 72551(70514) PANO DANZARINA MULTIUSO ABSORBENTE AMARILLO; Código: ACCPACEL1803;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.852 $ 12.852
48101801
2239-7-LP12
Cubertería de uso comercial3 (1106351) UTENSILIOS DE COCINA ALUFOIL PAPEL ALUMINIO INDUSTRIAL 30 X 100 MT 1126383(1106351) UTENSILIOS DE COCINA ALUFOIL PAPEL ALUMINIO INDUSTRIAL 30 X 100 MT ; Código: MENASECPE5068;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.964 $ 23.964
Total Neto $ 62.561
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.887
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 74.448


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.