|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
565314-34-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-08-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Resolución Exenta Nº 795 del 05-08-2016 DAI |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
|
|
R.U.T. |
61.979.620-9 |
|
Dirección de Facturación |
Moneda Nº 1575 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
187203,1506 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Moneda Nº 1575 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Condiciones de Pago | Se tramitará el pago una vez recibida la
totalidad de la mercadería.
No se recibirán Facturas parciales.
El sistema de Pago es mediante el retiro de
los documentos de pago por parte de los Proveedores, cheques, directamente
desde Huérfanos N° 886, 2º Piso, Santiago Centro, Caja
Servicio Bienestar, de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs., teléfono 29653316, una vez recibida la totalidad de los
productos establecidos en la Orden de Compra.
Para Pago con depósito bancario, entregar los
siguientes datos:
- Nombre Empresa
- Rut Empresa
- Dirección
- Teléfono Contacto
- Correo Electrónico de Contacto
- Cuenta Corriente (asociado al Rut de la Empresa)
- Banco
- Tipo de Cuenta
Cuarta copia factura cedible. |
|
|
Proveedor |
DIMERC S.A. |
|
Razón Social |
DIMERC S A
|
|
R.U.T. |
96.670.840-9 |
|
Sucursal |
DIMERC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12141901 2239-7-LP12
| Cloro Cl | 15 | | (50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L 52873 | (50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L; Código: Z380424;Región : RM
|
$ 648,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.720
|
$ 9.720
|
14111705 2239-7-LP12
| Servilletas de papel | 200 | | (975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES 990515 | (975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES; Código: Z109824;Región : RM
|
$ 253,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.600
|
$ 50.600
|
14111704 2239-7-LP12
| Papel higiénico | 20 | | (976584) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO PAQUETE DE 6 ROLLOS 991584 | (976584) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO PAQUETE DE 6 ROLLOS; Código: Z215420;Región : RM
|
$ 18.885,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 377.700
|
$ 377.700
|
14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 40 | | (977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO PAQUETE 2 ROLLOS 992169 | (977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO PAQUETE 2 ROLLOS; Código: Z224021;Región : RM
|
$ 13.933,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 557.320
|
$ 557.320
|
47131603 2239-7-LP12
| Esponjas | 48 | | (1106344) ESPONJA VIRUTEX OLLA ACERO UNIDAD 1126376 | (1106344) ESPONJA VIRUTEX OLLA ACERO UNIDAD; Código: Z311011;Región : RM
|
$ 103,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.944
|
$ 4.944
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.000.284
|
|
Descuento
|
$ 15.004
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 187.203
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.172.483
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.