Orden de Compra. Nº565314-36-CM16 "Resolución Exenta Nº 856 del 24-08-2016 DAI"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565314-36-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2016
Nombre de la Orden de Compra Resolución Exenta Nº 856 del 24-08-2016 DAI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Bienestar IPS
Razón Social Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.620-9
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº 886, 2º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.620-9
Dirección de Facturación Moneda Nº 1575
Comuna Santiago Centro
Impuesto 30240,4
Dirección de Envío de la Factura Moneda Nº 1575
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones de Pago

Se tramitará el pago una vez recibida la totalidad de la mercadería.

No se recibirán Facturas parciales.

 

El sistema de Pago es mediante el retiro de los documentos de pago por parte de los Proveedores, cheques, directamente desde Huérfanos N° 886, 2º Piso, Santiago Centro, Caja Servicio Bienestar, de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs., teléfono 29653316, una vez recibida la totalidad de los productos establecidos en la Orden de Compra.

 

Para Pago con depósito bancario, entregar los siguientes datos:

 

  • Nombre Empresa
  • Rut Empresa
  • Dirección
  • Teléfono Contacto
  • Correo Electrónico de Contacto
  • Cuenta Corriente (asociado al Rut de la Empresa)
  • Banco
  • Tipo de Cuenta

 

Cuarta copia factura cedible
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARNES SORI
Razón Social FEDERICO MAGGIOLO RISSO
R.U.T. 4.185.412-K
Sucursal CARNES SORI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50111511
2239-23-LP13
Carne de ave o carne congelada4 (969446) POLLO SUPER POLLO PECHUGA DESHUESADA ESTUCHE 1 K UNIDAD 986446(969446) POLLO SUPER POLLO PECHUGA DESHUESADA ESTUCHE 1 K UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560
50112003
2239-23-LP13
Carnes procesadas y preparadas estable sin refrige4 (969647) EMBUTIDO VALDIVIA VIENESA 25 UNIDADES 1K 986647(969647) EMBUTIDO VALDIVIA VIENESA 25 UNIDADES 1K; Código: ;Región : RM $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440
50111511
2239-23-LP13
Carne de ave o carne congelada4 (1021808) CERDO BAVARIA LONGANIZA TIPO ARTESANAL SELLADO AL VACIO KILO 1041808(1021808) CERDO BAVARIA LONGANIZA TIPO ARTESANAL SELLADO AL VACIO KILO; Código: ;Región : RM $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50111511
2239-23-LP13
Carne de ave o carne congelada4 (1027874) VACUNO AL VACÍO SORI ASIENTO TARTARO CAJA DE 5 KILOS 1048136(1027874) VACUNO AL VACÍO SORI ASIENTO TARTARO CAJA DE 5 KILOS; Código: ;Región : RM $ 6.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.860 $ 26.860
50111511
2239-23-LP13
Carne de ave o carne congelada20 (1027879) VACUNO AL VACÍO SORI POSTA MOLIDA FRESCA CATEGORIA V CAJA 20 KILOS 1048141(1027879) VACUNO AL VACÍO SORI POSTA MOLIDA FRESCA CATEGORIA V CAJA 20 KILOS; Código: ;Región : RM $ 4.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.700 $ 98.700
Total Neto $ 159.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.240
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 189.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.