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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
565314-44-CM13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-11-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Resolución Exenta 242 DN del 19 de Junio de 2013 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
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R.U.T. |
61.979.620-9 |
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Dirección de Facturación |
Huerfanos Nº 886, 2º Piso |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
47590,2405 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Huerfanos Nº 886, 2º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Condiciones de Pago | El pago se tramitará una vez recibida la totalidad de la mercadería. No se reciben Facturas parciales.
El sistema de Pago es mediante el retiro de los documentos de pago por parte de los Proveedores, cheques, directamente desde Huérfanos N° 886, 2º Piso, Santiago Centro, Caja Servicio Bienestar, de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs., teléfono 29653316, una vez recibida la totalidad de los productos establecidos en la Orden de Compra.
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703 2239-7-LP07
| Toallas de papel | 15 | | (26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462 | (26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS; Código: 85546;Región : RM
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$ 8.856,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.840
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$ 132.840
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14111704 2239-7-LP07
| Papel higiénico | 10 | | (49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS 51586 | (49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS ; Código: 83727;Región : RM
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$ 11.636,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.360
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$ 116.360
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47131811 2239-7-LP07
| Productos de lavandería | 5 | | (589102) DETERGENTE OMO DETERGENTE EN POLVO 400 GRS 400 GR 535875 | (589102) DETERGENTE OMO DETERGENTE EN POLVO 400 GRS 400 GR; Código: 99409;Región : RM
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$ 761,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.805
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$ 3.805
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Total Neto
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$ 253.005
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Descuento
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$ 2.530
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.590
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 298.065
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.