Orden de Compra. Nº565314-44-CM13 "Resolución Exenta 242 DN del 19 de Junio de 2013"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565314-44-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2013
Nombre de la Orden de Compra Resolución Exenta 242 DN del 19 de Junio de 2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Bienestar IPS
Razón Social Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.620-9
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº 886, 2º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.620-9
Dirección de Facturación Huerfanos Nº 886, 2º Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 47590,2405
Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº 886, 2º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones de Pago

El pago se  tramitará una vez recibida la totalidad de la mercadería.  No se reciben  Facturas parciales.

 

El sistema de Pago es mediante el retiro de los documentos de pago por parte de los Proveedores, cheques, directamente desde Huérfanos N° 886, 2º Piso, Santiago Centro, Caja Servicio Bienestar, de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs., teléfono 29653316, una vez recibida la totalidad de los productos establecidos en la Orden de Compra.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP07
Toallas de papel15 (26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS; Código: 85546;Región : RM $ 8.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.840 $ 132.840
14111704
2239-7-LP07
Papel higiénico10 (49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS 51586(49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS ; Código: 83727;Región : RM $ 11.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.360 $ 116.360
47131811
2239-7-LP07
Productos de lavandería5 (589102) DETERGENTE OMO DETERGENTE EN POLVO 400 GRS 400 GR 535875(589102) DETERGENTE OMO DETERGENTE EN POLVO 400 GRS 400 GR; Código: 99409;Región : RM $ 761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.805 $ 3.805
Total Neto $ 253.005
Descuento $ 2.530
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.590
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 298.065


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.