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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
565314-47-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-06-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Resolucion Exenta Nº 132 del 04-02-2014 DN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
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R.U.T. |
61.979.620-9 |
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Dirección de Facturación |
Moneda Nº 1575 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
59935,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Moneda Nº 1575 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 32 | | (26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462 | (26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS; Código: 85546;Región : RM
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$ 9.735,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 311.520
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$ 311.520
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47131811 2239-7-LP12
| Productos de lavandería | 5 | | (975709) DETERGENTE OMO MULTIACCION 400 GR 990709 | (975709) DETERGENTE OMO MULTIACCION 400 GR; Código: 99409;Región : RM
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$ 786,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.930
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$ 3.930
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Total Neto
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$ 315.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.936
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 375.386
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.