Orden de Compra. Nº565314-9-CM17 "Resolución Exenta Nº 333 del 11-04-2017 DAI"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565314-9-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2017
Nombre de la Orden de Compra Resolución Exenta Nº 333 del 11-04-2017 DAI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Bienestar IPS
Razón Social Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.620-9
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº 886, 2º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.620-9
Dirección de Facturación Moneda Nº 1575
Comuna Santiago Centro
Impuesto 13718,6023
Dirección de Envío de la Factura Moneda Nº 1575
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones de Pago

Se tramitará el pago una vez recibida la totalidad de la mercadería.

No se recibirán Facturas parciales.

 

El sistema de Pago es mediante el retiro de los documentos de pago por parte de los Proveedores, cheques, directamente desde Huérfanos N° 886, 2º Piso, Santiago Centro, Caja Servicio Bienestar, de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs., teléfono 29653316, una vez recibida la totalidad de los productos establecidos en la Orden de Compra.

 

Para Pago con depósito bancario, entregar los siguientes datos:

 

  • Nombre Empresa
  • Rut Empresa
  • Dirección
  • Teléfono Contacto
  • Correo Electrónico de Contacto
  • Cuenta Corriente (asociado al Rut de la Empresa)
  • Banco
  • Tipo de Cuenta

 

Cuarta copia factura cedible.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131609
2239-23-LP13
Mayonesa6 (967506) MAYONESA HELLMANN´S LIGHT 1 KILO UNIDAD 984506(967506) MAYONESA HELLMANN´S LIGHT 1 KILO UNIDAD; Código: Z152120;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.326 $ 10.326
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas4 (968310) GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR 10 UNIDADES 985310(968310) GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR 10 UNIDADES; Código: Z102580;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.240 $ 16.240
50221001
2239-23-LP13
Granos de Legumbres4 (1022656) GARBANZO BANQUETE SIN PIEL 1 KG 5 UNIDADES 1042656(1022656) GARBANZO BANQUETE SIN PIEL 1 KG 5 UNIDADES; Código: Z405176;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
Total Neto $ 72.566
Descuento $ 363
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.719
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 85.922


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.