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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5657-161-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NGD. SIRE 201 MANTENCION Y ARREGLO, LINGUE 3-9 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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909103-1-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
XIV región - Oficina Regional de Los Rios |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Esmeralda 415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda 415 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
255550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 415 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Edgardo Ignacio |
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Razón Social |
EDGARDO IGNACIO ESPREL PICHIPIL
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R.U.T. |
13.320.165-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Edgardo Ignacio |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 1 | Unidad no definida | Presupuesto 147
| MANTENCION Y REPARACION LINGUE 9, HUERTO SEMILLERO, ARREGLO DE DUCHAS Y PONCHO EXT |
$ 1.110.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.110.000
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$ 1.110.000
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72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 1 | Unidad no definida | Presupuesto 148 | MANTENCION TECHO BRIGADA L3, FILTRACION DE AGUA EN CAÑON ESTUFA A PELLET |
$ 235.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 235.000
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$ 235.000
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Total Neto
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$ 1.345.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 255.550
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$ 1.600.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.