Orden de Compra. Nº5657-201-SE22 "AVA SAE 444 FOLIO 803 MOTO 6 RUEDAS RNMCH"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5657-201-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2022
Nombre de la Orden de Compra AVA SAE 444 FOLIO 803 MOTO 6 RUEDAS RNMCH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 334
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Esmeralda 415
Comuna La Unión
Impuesto 7260385,83
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-07-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOTOR DOO CHILE SPA
Razón Social MOTOR DOO CHILE SPA
R.U.T. 76.247.310-0
Sucursal MOTOR DOO CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101801
Motocicletas1Unidadadquisición de un moto CAN-AM OUTLANDER 6X6 1000 2022, accesorios (Kit de pala de trabajo y kit de oruga), Repuestos preventivos (correa de transmisión, herramientas, rueda repuesto), Sistema de extinción para incendios, transporte, etc; para la Reserva Nacional Mocho Choshuenco.FACTURA A NOMBRE DEL "GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS RUT 61.978.900-8" con la glosa: COMPRA PARA LA CORPORACION NACIONAL FORESTAL $ 38.212.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.212.557 $ 38.212.557
Total Neto $ 38.212.557
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.260.386
TOTAL OC $ 45.472.943


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.