Orden de Compra. Nº5657-32-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5657-4-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5657-32-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5657-4-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 59
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Esmeralda 415
Comuna La Unión
Impuesto 133635,36
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIOADRIASOLALEAL
Razón Social MARIO ALONSO ADRIASOLA LEAL
R.U.T. 6.582.543-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIOADRIASOLALEAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering2UnidadServicio de coffe break 24 personas para los días 26 y 28 de febreroServicio de coffe break 24 personas para los días 26 y 28 de febrero $ 201.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.344 $ 403.344
30222304
Sala de conferencias3UnidadArriendo de sala de conferencias para los días 26,27 y28 de febrero 2025Arriendo de sala de conferencias para los días 26,27 y28 de febrero 2025 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 703.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.635
TOTAL OC $ 836.979


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.