Orden de Compra. Nº5657-409-SE24 "AVA SAE 470 FOLIO 793 MNTENCION LINGUE 6"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5657-409-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2024
Nombre de la Orden de Compra AVA SAE 470 FOLIO 793 MNTENCION LINGUE 6
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 909103-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 733
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Esmeralda 415 COMUNA DE LA UNION
Comuna La Unión
Impuesto 663100
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 415 COMUNA DE LA UNION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Edgardo Ignacio
Razón Social EDGARDO IGNACIO ESPREL PICHIPIL
R.U.T. 13.320.165-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Edgardo Ignacio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1Unidad no definidaARREGLO LINGUE 06 . 01.- Mantenimiento y reparación cubierta de piso en 52.8 mt2 aprox laminada de 10 mm 02.- Mantenimiento,reparación piso sala fondo con pintura alto tráfico en 13,5 mt2 aprox 03.- Mantenimiento y reparación de asientos (8mt aprox) 04.- Mantenimiento e instalación de soportes de litera y lámina polarizada e ventanas 3.5mt2 aprox 05.- Mantenimiento y reparación de terminaciones 60 mt lineal aprox 06.-Modificación de cocina debiendo sacar todos los artefactos red de agua,gas,desagüe para habilitar estar   $ 3.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490.000 $ 3.490.000
Total Neto $ 3.490.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 663.100
TOTAL OC $ 4.153.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.