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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5657-468-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NGD. COMPRA DE MATERIALES - PLAN DE FORTALECIMIENTO. SAE 374 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5657-41-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
XIV región - Oficina Regional de Los Rios |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Esmeralda 415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda 415 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
3285898 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 415 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-12-2022 |
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Proveedor |
COVEPA SPA |
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Razón Social |
COVEPA SPA
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R.U.T. |
88.909.800-7 |
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Sucursal |
COVEPA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11162111
| Malla | 100 | Unidad | Rollo de malla ursus 832 de 0,8 x 100 metros, material de acero galvanizado. | Malla ursus 832 x 100 mt inchalam 201129 |
$ 97.852,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.785.200
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$ 9.785.200
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30103201
| Enrejado de acero | 100 | Unidad | Rollo de Alambre de púa 500 metros número 14 o 16, material de acero galvanizado. | Alambre motto standart n.16 x 500 mt INCHALAM 201010 |
$ 60.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.010.000
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$ 6.010.000
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60121001
| Pinturas | 50 | Unidad | Tinetas carbolíneo | Tinetas carbolíneo: Dynaleum l x 05 ga 202042 |
$ 29.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.499.000
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$ 1.499.000
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Total Neto
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$ 17.294.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.285.898
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$ 20.580.098
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.