Orden de Compra. Nº5657-52-SE08 "Gasolina 93 Octanos"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5657-52-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2008
Nombre de la Orden de Compra Gasolina 93 Octanos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Para uso de lancha Karen del Santuario Río Cruces. 0992-532030101
Proveniente de Licitación 1302-86-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios
Razón Social Corporación Nacional Forestal
R.U.T. 61313000-4
Dirección de Unidad de Compra Ismael Valdés 431
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal
R.U.T. 61313000-4
Dirección de Facturación Esmeralda 415
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA
R.U.T. 79.556.840-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101506
Gasolina100LitroGasolinaGasolina 93 Octanos $ 611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.100 $ 61.100
Total Neto $ 61.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 61.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.