Orden de Compra. Nº5657-91-SE13 "05-Mantención Camioneta CFYV-86 OPR"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5657-91-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2013
Nombre de la Orden de Compra 05-Mantención Camioneta CFYV-86 OPR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1859-7-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Esmeralda 415
Comuna La Unión
Impuesto 75719,37
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIO TECNICO AUTOSORNO LIMITADA
Razón Social SERVICIO TECNICO AUTOSORNO LIMITADA
R.U.T. 79.864.170-0
Sucursal SERVICIO TECNICO AUTOSORNO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida   $ 398.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.523 $ 398.523
Total Neto $ 398.523
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.719
TOTAL OC $ 474.242


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.