Orden de Compra. Nº5657-98-SE18 "ADQUISICION DE LEÑA SECA DESDE 5657-9-L118"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5657-98-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LEÑA SECA DESDE 5657-9-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5657-9-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Esmeralda 415
Comuna La Unión
Impuesto 478800
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN LUIS
Razón Social JUAN CONTRERAS COMERCIAL EIRL
R.U.T. 76.112.329-7
Sucursal JUAN LUIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121702
Astillas de madera90Metro Cúbicoleña de dimensiones de 33cm de largo y 20cm de diámetro aproximadamente, seca según normativa, despachada y apilada en bodegas de la Ciudad de La Unión Región de los Ríos, de los oferentes, personas naturales o jurídicas, que sean contribuyentes de primeLEÑA SECA DE EUCALIPTUS, HUMEDAD MENOR A 25%, CERTIFICADA, CORTADA A 33 CM DE LARGO CON DIAMETRO PROMEDIO 20 CM, DESPACHADA, APILADA EN BODEGAS DE LA UNION, SEGUN REQUERIMIETO PROVEEDOR,ENTREGA 48 HRS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000
Total Neto $ 2.520.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.800
TOTAL OC $ 2.998.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.