Orden de Compra. Nº5658-1-SE15 "MANTENCION EXTINTORES"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5658-1-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-01-2015
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EXTINTORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5658-9-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Region de Los Rios
Razón Social Dirección del Trabajo
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Unidad de Compra Yungay Nº 550, 3º piso, Valdivia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección del Trabajo
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Facturación Av. Ramón Picarte Nº 608 Piso 2
Comuna Valdivia
Impuesto 22247,86
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Picarte Nº 608 Piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STOP FIRE
Razón Social FRANCISCO JAVIER OJEDA VALDERAS
R.U.T. 13.118.260-0
Sucursal STOP FIRE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1Unidad no definida   $ 117.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.094 $ 117.094
Total Neto $ 117.094
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.248
TOTAL OC $ 139.342


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.