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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5658-28-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO DRT LOS RIOS E IPT VALDIVIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5658-2-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Region de Los Rios |
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Razón Social |
DIRECCION DEL TRABAJO
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R.U.T. |
61.502.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Picarte Nº 608 Piso 2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DEL TRABAJO
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R.U.T. |
61.502.000-1 |
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Dirección de Facturación |
CALLE YUNGAY N° 550 PISO 3 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
1383776,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE YUNGAY N° 550 PISO 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
G&C FACILITY SERVICES |
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Razón Social |
G&C FACILITY SERVICES SPA
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R.U.T. |
77.991.053-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
G&C FACILITY SERVICES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | | PAGO DIAS PROPORCIONALES MES OCTUBRE 2025. |
$ 2.142.069,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.142.069
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$ 2.142.069
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | | PAGO CORRESPONDIENTE A MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. |
$ 5.140.963,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.140.963
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$ 5.140.963
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Total Neto
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$ 7.283.032
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.383.776
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$ 8.666.808
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.