|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5658-40-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-05-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reparacion de vehiculo institucional BGKL-37 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4629-4-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Region de Los Rios |
|
Razón Social |
Dirección del Trabajo
|
|
R.U.T. |
61.502.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Yungay Nº 550, 3º piso, Valdivia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección del Trabajo
|
|
R.U.T. |
61.502.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Cayetano Letelier Nº 305 Piso 1, La Unión |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
170245,89 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Cayetano Letelier Nº 305 Piso 1, La Unión |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-05-2014 |
|
|
|
Proveedor |
sertec eirl |
|
Razón Social |
SERVICIOS AUTOMOTRICES EDUARDO GALLARDO RODRIGUEZ
|
|
R.U.T. |
76.006.208-1 |
|
Sucursal |
sertec eirl |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26112004
| Kits de reparación del embrague | 1 | Unidad no definida | Cambio de kit de embrague
montar y desmontar caja de cambio | |
$ 896.031,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 896.031
|
$ 896.031
|
|
|
Total Neto
|
$ 896.031
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 170.246
|
|
$ 1.066.277
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.