Orden de Compra. Nº5658-67-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5658-16-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5658-67-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5658-16-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5658-16-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Region de Los Rios
Razón Social Dirección del Trabajo
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Unidad de Compra Yungay Nº 550, 3º piso, Valdivia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección del Trabajo
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Facturación Av. Ramón Picarte Nº 608 Piso 2
Comuna Valdivia
Impuesto 385320
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Picarte Nº 608 Piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor disarte
Razón Social WESTERMEIER RODRIGUEZ GABRIEL ALBERTO Y OTRO
R.U.T. 51.053.170-1
Sucursal disarte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios12UnidadServicio de Aseo Inspeccion del Trabajo Lanco, segun detalle documento anexo.  $ 169.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.028.000 $ 2.028.000
Total Neto $ 2.028.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 385.320
TOTAL OC $ 2.413.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.