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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
565973-32-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
adquim (ape) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Mantenimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Padre Orellana 1890 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Padre Orellana 1890 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
222300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Padre Orellana 1890 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ADQUIM SPA |
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Razón Social |
ADQUIM SPA
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R.U.T. |
76.264.437-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ADQUIM SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15121520
| Lubricantes de uso general | 3000 | Unidad no definida | | Todos los documentos tributarios que sea emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo "Documentos de Referencia" (campo 801) el N° de la Orden de Compra. Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra platafor |
$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.170.000
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$ 1.170.000
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Total Neto
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$ 1.170.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 222.300
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$ 1.392.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.