Orden de Compra. Nº565973-35-SE20 "petric mant camion octubre19, UF 2556,124,ID2582-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565973-35-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2020
Nombre de la Orden de Compra petric mant camion octubre19, UF 2556,124,ID2582-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-65-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mantenimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Padre Orellana 1890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002001 del sistema presupuesto municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Padre Orellana 1890
Comuna Santiago
Impuesto 408,120627
Dirección de Envío de la Factura Padre Orellana 1890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S.A.C.I.
Razón Social COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S A C I
R.U.T. 96.505.260-7
Sucursal COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S.A.C.I.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadPor Prest servicio de mantención integral camiones y veh mayores, mes octubre 2019, $ 71.738.515 c/iva, petric s.a.c.i., Rut 96.505.260-7, contrato ID 2582-65-LR18 a contar de 01/12/2018,por 36 meses, contacto J Jiménez, fon 223867205, jjimenez@munistgo.cl  UF 2.148,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 2.148,0033 UF 2.148,0033
Total Neto UF 2.148,0033
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 408,1206
TOTAL OC UF 2.556,1239


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.