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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
565973-38-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PETRIC.MANTENCION FEBRERO-25(APE) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2582-65-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Mantenimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Padre Orellana 1890 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Padre Orellana 1890 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
1880823,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Padre Orellana 1890 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S.A.C.I. |
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Razón Social |
COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC LIMITADA
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R.U.T. |
96.505.260-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S.A.C.I. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad | | PRESTACIÓN DE SERVICIO Y MANTENCION INTEGRAL DE CAMIONES Y VEHI MAYORES, MES DE FEBRERO 2025, $ 11.779.892 C/IVA (UF 304,800), PETRIC LIMITADA, RUT: 96.505.260-7, CONTRATO 2582-65-LR22 A CONTAR DESE 01-12-22, POR 48 MESES, CONTACTO ITS RRUBIO@MUNISTGO.CL, |
$ 9.899.069,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.899.069
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$ 9.899.069
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Total Neto
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$ 9.899.069
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.880.823
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$ 11.779.892
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.