Orden de Compra. Nº
565973-61-SE10
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MANTENCION DE VEHICULOS(ape)OCA nº 1339 Y 1340
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
565973-61-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-05-2010
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION DE VEHICULOS(ape)OCA nº 1339 Y 1340
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2582-127-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Mantenimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Padre Orellana 1890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Unidad de Fomento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Padre Orellana 1890
Comuna
Santiago
Impuesto
37,4927
Dirección de Envío de la Factura
Padre Orellana 1890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
suzuki bustamante
Razón Social
AUTOMOTORES URRUTIA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
84.900.900-1
Sucursal
suzuki bustamante
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
20102305
Vehículos de servicio
1
Unidad no definida
Dir. Mantenimiento, Ped nº 1521,1522 y OCA nº 1339 y 1340, Facturas nº 41227 al 41230 y 41232 ,ID 2582-127-lp07, Mes abril de 2010, desde el 01-al 30 y la UF $ 21031.50, Contacto Alejandro Pedrero E, fono 7136714 anexo 218 ,apedrero@munistgo.cl
UF 163,18
UF 0,00
UF 0,00
UF 163,1800
UF 163,1800
20102305
Vehículos de servicio
1
Unidad no definida
Dir. Mantenimiento, Ped nº 1521,1522 y OCA nº 1339 y 1340, Facturas nº 41227 al 41230 y 41232 ,ID 2582-127-lp07, Mes abril de 2010, desde el 01-al 30 y la UF $ 21031.50, Contacto Alejandro Pedrero E, fono 7136714 anexo 218 ,apedrero@munistgo.cl
UF 34,15
UF 0,00
UF 0,00
UF 34,1500
UF 34,1500
Total Neto
UF 197,3300
Descuento
UF 0,0000
Cargos
UF 0,0000
IVA
19
%
UF 37,4927
TOTAL OC
UF 234,8227
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.