Orden de Compra. Nº565973-61-SE10 "MANTENCION DE VEHICULOS(ape)OCA nº 1339 Y 1340"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565973-61-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2010
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULOS(ape)OCA nº 1339 Y 1340
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-127-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mantenimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Padre Orellana 1890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Padre Orellana 1890
Comuna Santiago
Impuesto 37,4927
Dirección de Envío de la Factura Padre Orellana 1890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor suzuki bustamante
Razón Social AUTOMOTORES URRUTIA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 84.900.900-1
Sucursal suzuki bustamante
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1Unidad no definidaDir. Mantenimiento, Ped nº 1521,1522 y OCA nº 1339 y 1340, Facturas nº 41227 al 41230 y 41232 ,ID 2582-127-lp07, Mes abril de 2010, desde el 01-al 30 y la UF $ 21031.50, Contacto Alejandro Pedrero E, fono 7136714 anexo 218 ,apedrero@munistgo.cl   UF 163,18 UF 0,00 UF 0,00 UF 163,1800 UF 163,1800
20102305
Vehículos de servicio1Unidad no definidaDir. Mantenimiento, Ped nº 1521,1522 y OCA nº 1339 y 1340, Facturas nº 41227 al 41230 y 41232 ,ID 2582-127-lp07, Mes abril de 2010, desde el 01-al 30 y la UF $ 21031.50, Contacto Alejandro Pedrero E, fono 7136714 anexo 218 ,apedrero@munistgo.cl   UF 34,15 UF 0,00 UF 0,00 UF 34,1500 UF 34,1500
Total Neto UF 197,3300
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 37,4927
TOTAL OC UF 234,8227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.