Orden de Compra. Nº565973-82-SE22 "Petric. Mant. Camiones Marzo-22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565973-82-SE22
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 19-04-2022
Nombre de la Orden de Compra Petric. Mant. Camiones Marzo-22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Sin comentario
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-65-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mantenimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Padre Orellana 1890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Padre Orellana 1890
Comuna Santiago
Impuesto 451,196477
Dirección de Envío de la Factura Padre Orellana 1890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S.A.C.I.
Razón Social COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S A C I
R.U.T. 96.505.260-7
Sucursal COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S.A.C.I.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad Por Prest servicio de mantención integral camiones y veh mayores, mes Marzo de 2022, $ 89.659.891 c/iva, (UF 2825,915) petric s.a.c.i., Rut 96.505.260-7, contrato ID 2582-65-LR18 a contar de 01/12/2018,por 36 meses, contacto ITS rrubio@munistgo.cl fon 223867213,   UF 2.374,72 UF 0,00 UF 0,00 UF 2.374,7183 UF 2.374,7183
Total Neto UF 2.374,7183
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 451,1965
TOTAL OC UF 2.825,9148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.