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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
565973-82-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
19-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Petric. Mant. Camiones Marzo-22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Sin comentario |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2582-65-LR18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Mantenimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Padre Orellana 1890 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Padre Orellana 1890 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
451,196477 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Padre Orellana 1890 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S.A.C.I. |
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Razón Social |
COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S A C I
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R.U.T. |
96.505.260-7 |
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Sucursal |
COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S.A.C.I. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad | Por Prest servicio de mantención integral camiones y veh mayores, mes Marzo de 2022, $ 89.659.891 c/iva, (UF 2825,915) petric s.a.c.i., Rut 96.505.260-7, contrato ID 2582-65-LR18 a contar de 01/12/2018,por 36 meses, contacto ITS rrubio@munistgo.cl fon 223867213, | |
UF 2.374,72
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 2.374,7183
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UF 2.374,7183
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Total Neto
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UF 2.374,7183
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 451,1965
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UF 2.825,9148
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.