|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5667-183-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SC1309 PAOLA VARAS RAMOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SEREMI de Educación Arica y Parinacota
|
|
R.U.T. |
61.979.080-4 |
|
Dirección de Facturación |
General Arteaga Nº130 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
206250 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
General Arteaga Nº130 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PAOLA CECILIA VARAS RAMOS |
|
Razón Social |
PAOLA CECILIA VARAS RAMOS
|
|
R.U.T. |
13.551.275-3 |
|
Sucursal |
PAOLA CECILIA VARAS RAMOS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111504
| Formación, capacitación y entrenamiento de personal | 1 | Unidad | Implementar una jornada de capacitación presencial, para profesionales que trabajan con estudiantes en situación de discapacidad; sobre Corporalidad y Movimiento en donde se resalte la importancia que tiene el cuerpo y la motricidad en las prácticas educativas para mejorar las capacidades y las condiciones para los aprendizajes, según TDR adjunto. | |
$ 1.293.750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.293.750
|
$ 1.293.750
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.293.750
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios (14,5%) 14,5 %
|
$ 206.250
|
|
$ 1.500.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.