|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5667-23-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. GIGANTOGRAFIAS. S.C. N°3, SSU, EDUCACION, CVG |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SEREMI de Educación Arica y Parinacota
|
|
R.U.T. |
61.979.080-4 |
|
Dirección de Facturación |
General Arteaga Nº130 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
37810 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
General Arteaga Nº130 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
silkscreen e.i.r.l. |
|
Razón Social |
JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E I R L
|
|
R.U.T. |
52.002.006-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
silkscreen e.i.r.l. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141618
| Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones | 50 | Unidad | Gigantografia Tela PVC 25 Unidades de cada diseño adjunto (total 50 unidades impresas) de 0,70 x 1,00 mt, segun terminos de referencia adjunto. | Gigantografia Tela PVC 25 Unidades de cada diseño adjunto (total 50 unidades impresas) de 0,70 x 1,00 mt, segun terminos de referencia adjunto. |
$ 3.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 199.000
|
$ 199.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 199.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 37.810
|
|
$ 236.810
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.