Orden de Compra. Nº5667-258-CM20 "SC1420 Dimerc"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación Arica y Parinacota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5667-258-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2020
Nombre de la Orden de Compra SC1420 Dimerc
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota
Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.080-4
Dirección de Unidad de Compra General Arteaga Nº130
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 423 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.080-4
Dirección de Facturación General Arteaga Nº130
Comuna Arica
Impuesto 367812
Dirección de Envío de la Factura General Arteaga Nº130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar8 (1006946 )SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 25 UNIDADES 1024946(1006946) SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 25 UNIDADES; Código: H115620; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.112 $ 9.112
44122010
2239-4-LP14
Divisores40 (1332027 )SEPARADOR - CARTULINAS DE CARTÓN OFICIO UNIDAD 1358162(1332027) SEPARADOR - CARTULINAS DE CARTÓN OFICIO UNIDAD; Código: R303481; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.760 $ 14.760
44121708
2239-4-LP14
Marcadores350 (1145087 )DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD 1167505(1145087) DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325412; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.450 $ 72.450
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro700 (1181785 )CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO MATEMATICA 5 MILIMETROS 100 HOJAS LISO UNIDAD 1207851(1181785) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO MATEMATICA 5 MILIMETROS 100 HOJAS LISO UNIDAD; Código: U377348; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.800 $ 646.800
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos300 (1007384 )CARPETA FULTONS OFICIO 40 FUNDAS AZUL UNIDAD 1025384(1007384) CARPETA FULTONS OFICIO 40 FUNDAS AZUL UNIDAD; Código: R114411; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.600 $ 612.600
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo25 (1356965 )BLOCK DE APUNTES COLÓN OFICIO MAT. 7MM 80 HJS. X 10 UNIDADES EMPAQUE 1383435(1356965) BLOCK DE APUNTES COLÓN OFICIO MAT. 7MM 80 HJS. X 10 UNIDADES EMPAQUE ; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.050 $ 279.050
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas160 (1163800 )ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO RADO AZUL UNIDAD 1189862(1163800) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO RADO AZUL UNIDAD; Código: R280111; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.560 $ 330.560
Total Neto $ 1.965.332
Descuento $ 29.480
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 367.812
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.303.664


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.