Orden de Compra. Nº5667-34-SE08 "SC1201 Servicio Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación Arica y Parinacota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5667-34-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2008
Nombre de la Orden de Compra SC1201 Servicio Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Pr1 Secreduc $ 249.900.-C: 1.22.08.001.8Pr1 DEPROV $ 249.900.-C: 1.22.04.008.001.7
Proveniente de Licitación 5667-4-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota
Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.080-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.080-4
Dirección de Facturación Arturo Prat N°305
Comuna -1
Impuesto 79800
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CLAUDIO PATRICIO PLAZA CARVAJAL
R.U.T. 9.827.536-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicios de limpieza de edificiosServcios de aseo general en oficinas $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.800
TOTAL OC $ 499.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.