Orden de Compra. Nº5667-38-AG25 " SERVICIO DE HOTEL Y COFFEE, S.C. N°2, DEPTO EDUCACIÓN, CVG"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación Arica y Parinacota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5667-38-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE HOTEL Y COFFEE, S.C. N°2, DEPTO EDUCACIÓN, CVG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota
Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.080-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0097 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.080-4
Dirección de Facturación General Arteaga Nº130
Comuna Arica
Impuesto 131100
Dirección de Envío de la Factura General Arteaga Nº130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL DEL VALLE AZAPA
Razón Social COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 76.669.660-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOTEL DEL VALLE AZAPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
Hoteles1UnidadSALON PARA 70 PERSONAS PARA EL 29/05/25 DE 08:30 A 13:00, CON WIFI, DATA, TELON, AMPLIFICACIÓN, MICROFONO DE SOLAPA Y CINTILLO, SEGUN TDR ADJUNTOSALON PARA 70 PERSONAS PARA EL 29/05/25 DE 08:30 A 13:00, CON WIFI, DATA, TELON, AMPLIFICACIÓN, MICROFONO DE SOLAPA Y CINTILLO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
90101701
Gestión de cafetería70UnidadSERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 70 PERSONAS, SERVIDO A LAS 10:30, EL CUAL DEBE CONTENER: CAFE DE GRANO, TE O INFUSIONES DE HIERBAS, SANDWISH EN PAN DE MOLDE, SURTIDO DE MINI PASTELITOS, JUGO DE FRUTA NATURAL, AGUA MINERAL, TROZO DE TORTA Y SALADITO. SEGUN TDR ADJUNTO.SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 70 PERSONAS, SERVIDO A LAS 10:30, EL CUAL DEBE CONTENER: CAFE DE GRANO, TE O INFUSIONES DE HIERBAS, SANDWISH EN PAN DE MOLDE, SURTIDO DE MINI PASTELITOS, JUGO DE FRUTA NATURAL, AGUA MINERAL, TROZO DE TORTA Y SALADITO. SEGUN C $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
Total Neto $ 690.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.100
TOTAL OC $ 821.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.