Orden de Compra. Nº
5667-38-AG25
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SERVICIO DE HOTEL Y COFFEE, S.C. N°2, DEPTO EDUCACIÓN, CVG
"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación Arica y Parinacota
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5667-38-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE HOTEL Y COFFEE, S.C. N°2, DEPTO EDUCACIÓN, CVG
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota
Razón Social
SEREMI de Educación Arica y Parinacota
R.U.T.
61.979.080-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0097 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SEREMI de Educación Arica y Parinacota
R.U.T.
61.979.080-4
Dirección de Facturación
General Arteaga Nº130
Comuna
Arica
Impuesto
131100
Dirección de Envío de la Factura
General Arteaga Nº130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HOTEL DEL VALLE AZAPA
Razón Social
COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.
76.669.660-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HOTEL DEL VALLE AZAPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90111501
Hoteles
1
Unidad
SALON PARA 70 PERSONAS PARA EL 29/05/25 DE 08:30 A 13:00, CON WIFI, DATA, TELON, AMPLIFICACIÓN, MICROFONO DE SOLAPA Y CINTILLO, SEGUN TDR ADJUNTO
SALON PARA 70 PERSONAS PARA EL 29/05/25 DE 08:30 A 13:00, CON WIFI, DATA, TELON, AMPLIFICACIÓN, MICROFONO DE SOLAPA Y CINTILLO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
90101701
Gestión de cafetería
70
Unidad
SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 70 PERSONAS, SERVIDO A LAS 10:30, EL CUAL DEBE CONTENER: CAFE DE GRANO, TE O INFUSIONES DE HIERBAS, SANDWISH EN PAN DE MOLDE, SURTIDO DE MINI PASTELITOS, JUGO DE FRUTA NATURAL, AGUA MINERAL, TROZO DE TORTA Y SALADITO. SEGUN TDR ADJUNTO.
SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 70 PERSONAS, SERVIDO A LAS 10:30, EL CUAL DEBE CONTENER: CAFE DE GRANO, TE O INFUSIONES DE HIERBAS, SANDWISH EN PAN DE MOLDE, SURTIDO DE MINI PASTELITOS, JUGO DE FRUTA NATURAL, AGUA MINERAL, TROZO DE TORTA Y SALADITO. SEGUN C
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 490.000
$ 490.000
Total Neto
$ 690.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 131.100
TOTAL OC
$ 821.100
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.