Orden de Compra. Nº5667-574-CM14 "Orden de Compra"
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Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación Arica y Parinacota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5667-574-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota
Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.080-4
Dirección de Unidad de Compra Alameda 1315, Entrepiso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.080-4
Dirección de Facturación Arturo Prat N°305
Comuna Alhué
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Convenio Marco Chilecompra
Razón Social SKY AIRLINE S A
R.U.T. 88.417.000-1
Sucursal Convenio Marco Chilecompra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Pasajes Aereos1UnidadPasaje Adulto PNR: MF9JN Ticket: 6052105658585C1 Ruta: Arica/ Santiago Observación: Ida:21-12-2014  $ 139.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.413 $ 139.413
Total Neto $ 139.413
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 139.413


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.