Orden de Compra. Nº5667-71-AG24 "SC1142 Hotel Arica"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación Arica y Parinacota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5667-71-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SC1142 Hotel Arica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota
Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.080-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 154 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.080-4
Dirección de Facturación General Arteaga Nº130
Comuna Arica
Impuesto 303240
Dirección de Envío de la Factura General Arteaga Nº130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Arica Ltda.
Razón Social HOTEL ARICA LIMITADA
R.U.T. 77.251.070-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hotel Arica Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111604
Salones1UnidadServicio de salón, según TDR adjunto.Salón para 70 personas / Mesas de Trabajo. Pizarra acrílica con dos plumones y borrador 3 micrófonos 1 de cintillo o solapa y 2 manuales inalámbricos Proyector - data Telón para proyectar Salida de emergencia Mesa y silla para acreditacion WiFi Ag $ 266.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.000 $ 266.000
90101701
Gestión de cafetería140UnidadServicio de coffee break, según TDR adjunto.Coffe Break AM y PM por confirmar En sector Piscina o salón, incluye cada servicio para 70 personas. 1 Café de grano o té, infusión de hierbas, 3 Galletas de la casa 1 Tapadito $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
90101501
Restaurantes70UnidadServicio de almuerzo, según TDR adjunto.Almuerzo de Trabajo Consomé o Crema de Verduras Principal Postre 01 Bebestible $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.000 $ 770.000
Total Neto $ 1.596.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.240
TOTAL OC $ 1.899.240


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.255.245-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.251.070-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.949.514-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.951.424-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.