Orden de Compra. Nº5668-220-CM16 "materiales de oficina 2017"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5668-220-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2016
Nombre de la Orden de Compra materiales de oficina 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MOP Subsecretaría de Obras Públicas - XIV Región
Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Yungay #621
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Avenida Picarte N° 1193, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 6011,4879
Dirección de Envío de la Factura Avenida Picarte N° 1193, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores10 (1006018) LÁPIZ UNIBALL UB-157 NEGRO UNIDAD 1024018(1006018) LÁPIZ UNIBALL UB-157 NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.050 $ 9.050
0
2239-4-LP14
LIBRO DE OFICINA REM ASISTENCIA 200 HJS. UNIDAD1 (1006141) LIBRO DE OFICINA REM ASISTENCIA 200 HJS. UNIDAD 1024141(1006141) LIBRO DE OFICINA REM ASISTENCIA 200 HJS. UNIDAD; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.919 $ 2.919
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras2 (1006679) PERFORADORA ISOFIT PM40 METAL 40 HJS UNIDAD 1024679(1006679) PERFORADORA ISOFIT PM40 METAL 40 HJS UNIDAD; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.602 $ 10.602
44121628
2239-4-LP14
Dispensadores o receptáculo de grapas2 (1006814) PORTA CLIPS HAND MALLA METAL 8 X 6 CM UNIDAD 1024814(1006814) PORTA CLIPS HAND MALLA METAL 8 X 6 CM UNIDAD; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 974 $ 974
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar1 (1006929) SOBRE ADETEC CD SIN VENTANA BLANCO 25 UNIDADES 1024929(1006929) SOBRE ADETEC CD SIN VENTANA BLANCO 25 UNIDADES; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514 $ 514
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos20 (1007452) CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA AZUL UNIDAD 1025452(1007452) CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA AZUL UNIDAD; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.140 $ 2.140
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel30 (1007625) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES 1025625(1007625) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760
Total Neto $ 31.959
Descuento $ 320
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.011
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 37.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.