Orden de Compra. Nº5679-54-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5679-19-L110"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5679-54-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5679-19-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5679-19-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Física - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 2008
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda Blanco Encalada 2002 Depto Física Of Director
Comuna Santiago
Impuesto 319200
Dirección de Envío de la Factura Avda Blanco Encalada 2002 Depto Física Of Director
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTEGRACIONVISUAL
Razón Social VALERIA DEL CARMEN BARAHONA FARIAS
R.U.T. 11.632.697-3
Sucursal INTEGRACIONVISUAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111620
Proyectores multimedia2UnidadProyector multimedia, telón e instalación  $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000
Total Neto $ 1.680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.200
TOTAL OC $ 1.999.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.