Orden de Compra. Nº5680-22-SE12 "MANTENCION Y REPARACION"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5680-22-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-03-2012
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Biblioteca Central - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beauchef 850
Comuna Santiago
Impuesto 15200
Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-03-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RELOJERIA INDUSTRIAL RODOLFO CORREA TORTI
Razón Social RODOLFO GALVARINO CORREA TORTI
R.U.T. 3.877.902-8
Sucursal RELOJERIA INDUSTRIAL RODOLFO CORREA TORTI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
54111709
Kits de reparación de relojes de pulsera, pared o 1Unidad no definida   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 80.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.200
TOTAL OC $ 95.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.