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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5683-106-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-05-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
02-ADQUISICIÓN DE VOLANTES PROGRAMA BARRIOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Impresión de 3000 ejemplares de boletín tamaño carta. |
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Proveniente de Licitación
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5683-15-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SEREMI DE LOS RIOS |
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Razón Social |
SEREMI DE LOS RIOS
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R.U.T. |
61.979.090-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI DE LOS RIOS
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R.U.T. |
61.979.090-1 |
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Dirección de Facturación |
LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
25441 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
IMPRENTA AMERICA LIMITADA
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R.U.T. |
87.726.400-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad | Impresión de papelería o formularios comerciales | VOLANTES TAMAÑO CARTA Y OFICIO EN PAPELBOND 24 A 4/4, TODO COLOR,CON TRASPASO GRAFICO DESDE PUBLISHER, PARA BOLETIN INFORMATIVO. COMPLETAR ANEXO ADJUNTO |
$ 133.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 133.900
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$ 133.900
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Total Neto
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$ 133.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.441
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$ 159.341
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.