Orden de Compra. Nº5683-112-SE11 "01-PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5683-112-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2011
Nombre de la Orden de Compra 01-PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5683-5-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.979.090-1
Dirección de Unidad de Compra GENERAL LAGOS 1356
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.979.090-1
Dirección de Facturación GENERAL LAGOS 1356
Comuna Valdivia
Impuesto 62033,1
Dirección de Envío de la Factura GENERAL LAGOS 1356
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTEL TELEFONIA LOCAL S A
Razón Social ENTEL TELEFONIA LOCAL S A
R.U.T. 96.697.410-9
Sucursal ENTEL TELEFONIA LOCAL S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicio telefónico local1Mes   $ 326.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.490 $ 326.490
Total Neto $ 326.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.033
TOTAL OC $ 388.523


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.