Orden de Compra. Nº5683-231-SE16 "PAGO SERVICIO TELEFONÍA MOVIL SEREMI"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5683-231-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2016
Nombre de la Orden de Compra PAGO SERVICIO TELEFONÍA MOVIL SEREMI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5683-9-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.979.090-1
Dirección de Unidad de Compra GENERAL LAGOS 1356
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.979.090-1
Dirección de Facturación GENERAL LAGOS 1356
Comuna Valdivia
Impuesto 54265,33
Dirección de Envío de la Factura GENERAL LAGOS 1356
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLARO CHILE SA
Razón Social CLARO CHILE S.A.
R.U.T. 96.799.250-k
Sucursal CLARO CHILE SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil1Unidad no definidaLicitación publica año 2015Servicio mes de julio 2016- factura N° 9993706 $ 285.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.607 $ 285.607
Total Neto $ 285.607
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.265
TOTAL OC $ 339.872


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.