|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5683-333-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
02-PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
|
|
R.U.T. |
61.979.090-1 |
|
Dirección de Facturación |
GENERAL LAGOS 1356 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
26286,31 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL LAGOS 1356 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA |
|
Razón Social |
ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.588.870-5 |
|
Sucursal |
ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180301 2239-1-lp14
| Bencineras o bombas de bencina | 1 | | (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947 | (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(1)
;SERVICIO POR $ 1000(3)
;SERVICIO POR $ 10.000(3)
;SERVICIO POR $ 5.000(1)
;SERVICIO POR $ 100( |
$ 138.349,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 138.349
|
$ 138.349
|
|
|
Total Neto
|
$ 138.349
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.286
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 164.635
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.