Orden de Compra. Nº5683-347-CM13 "02-ADQUISICÓN DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5683-347-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2013
Nombre de la Orden de Compra 02-ADQUISICÓN DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.979.090-1
Dirección de Unidad de Compra GENERAL LAGOS 1356
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.979.090-1
Dirección de Facturación GENERAL LAGOS 1356
Comuna Valdivia
Impuesto 16056,5846
Dirección de Envío de la Factura GENERAL LAGOS 1356
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
2239-24-LP09
Alfileres rectos20 (233594) CHINCHES FULTONS CROMADOS 100 UNIDADES 233594(233594) CHINCHES FULTONS CROMADOS 100 UNIDADES; Código: U370430;Región : XIV $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
14111506
2239-24-LP09
Papel para impresora (del computador)22 (732349) PAPEL FOTOCOPIA XEROX CARTA 75gr RESMA 0 732349(732349) PAPEL FOTOCOPIA XEROX CARTA 75gr RESMA 0; Código: H105620;Región : XIV $ 1.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.798 $ 39.798
44111513
2239-24-LP09
Soportes para diarios o calendarios13 (817776) PORTATACO CALENDARIO HAND GRANDE METALICO REJILLA NEGRO UNIDAD 822788(817776) PORTATACO CALENDARIO HAND GRANDE METALICO REJILLA NEGRO UNIDAD; Código: A185101;Región : XIV $ 1.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.099 $ 21.099
14111601
2239-24-LP09
Bolsas de papel o cajas de regalo1 (878779) PAPEL DE ENVOLVER GENÉRICO KRAFT RESMA DE 500 UNIDADES 887903(878779) PAPEL DE ENVOLVER GENÉRICO KRAFT RESMA DE 500 UNIDADES; Código: U374012;Región : XIV $ 23.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.745 $ 23.745
Total Neto $ 87.122
Descuento $ 2.614
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.057
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 100.565


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.