Orden de Compra. Nº5683-41-SE11 "02-PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5683-41-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-03-2011
Nombre de la Orden de Compra 02-PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5683-5-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.979.090-1
Dirección de Unidad de Compra GENERAL LAGOS 1356
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.979.090-1
Dirección de Facturación GENERAL LAGOS 1356
Comuna Valdivia
Impuesto 40907,95
Dirección de Envío de la Factura GENERAL LAGOS 1356
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Opciones S.A. - XEROX
Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION
R.U.T. 96.523.180-3
Sucursal Opciones S.A. - XEROX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Fotocopiadoras1Mes   $ 215.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.305 $ 215.305
Total Neto $ 215.305
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.908
TOTAL OC $ 256.213


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.