Orden de Compra. Nº5683-55-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5683-87-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5683-55-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5683-87-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.979.090-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00138 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.979.090-1
Dirección de Facturación GENERAL LAGOS 1356
Comuna Valdivia
Impuesto 158612
Dirección de Envío de la Factura GENERAL LAGOS 1356
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz
Razón Social CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA
R.U.T. 8.128.362-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general16UnidadToallas desinfectantes multiuso 80 Bolsas chicas 50x70 50 Bolsas 70x90 50 Silicona para auto 10 Renovador de neumáticos 10 Alcohol al 70% litro 5 Cera para piso flotante 10 Toallas interfoliadas 100 Desinfectante aerosol 15 Alcohol 125 ml 20 Servilletas 30 Papel higiénico 250 mt 50 Shampoo para auto 3 Limpiador de piso flotante 10 Pastillas para baño 30 Escobillón para patio 2   $ 52.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 834.800 $ 834.800
Total Neto $ 834.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.612
TOTAL OC $ 993.412


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.128.362-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.132.256-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.075.976-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.814.443-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.806.000-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.095.492-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.338.250-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.617.713-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.